Опытные администраторы правят напрямую учётный документ (приходный ордер). Не прибегая вообще к пользовательскому модулю «складской учёт – приход». Таким образом можно «точечно» исправить «одну запятую» там, где-нужно, полностью сохранив всё остальное. Но это надо знать, как делать.
В принципе, ничего сложного там нет, но нужно знать. Это не для форума тема. Это надо небольшое обучение пройти хотя бы.
Если будет вдруг желание самостоятельно поковыряться, без обучения, то ради бога, только настоятельно рекомендую тренироваться на копии базы, а не на рабочей базе.
Есть немного более «топорный» способ. Может, не всегда оптимальный, но зато универсальный и требует минимального количества знаний. Суть в следующем:
Пользовательский модуль «Складской учёт – приход» при работе создаёт 2 документа:
1. Расчётный документ типа «Накладная поставщика»
2. Связанный с ним (зависимый) учётный документ типа «Приходный ордер».
Чтобы откатить назад уже сделанный приход и снова редактировать его в пользовательском модуле «Складской учёт – приход», нужно:
1. Разоприходовать оба документа. И расчётный, и учётный.
2. Встать на учётный документ (приходный ордер), открыть зависимое окно «Спецификация учётного документа получателя». Всё оттуда удалить.*
Обязательно нужно выполнить оба этих пункта.
После этого можно нажимать «Складской учёт – приход – редактировать» и править в обычном пользовательском режиме.
*Удалить только содержимое спецификации, сам документ оставить!